三春磨礪
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連獲殊榮
近日,從集團公司傳來喜訊,2022年遠達環保(600292)審計管理評價優秀排名躍居集團公司系統第2名。這是自集團公司恢復審計管理評價以來,遠達環保連續3年榮摘“集團公司審計管理優秀單位”榮譽,持續打造了遠達環保內部審計金名片。
審計監督精準化。結合公司實際,細化審計全覆蓋的路線圖和進度表,確保全面審計全覆蓋、會計核算主體全覆蓋和重點程序全覆蓋。堅持抓好領導干部經濟責任審計,確保經濟責任審計對象、審計重點、審計期間全覆蓋。聚焦合規經營,將執行國家政策法規、內部規章制度作為重要審計內容。加大審計穿透力度,將經濟責任審計覆蓋投資、工程管理、大宗采購、大額資金支出、風險防控等重大經營事項、高風險業務領域、安全管理和廉潔從業情況。
審計價值最大化。堅持靶向精準、工作聚焦,審計監督攻堅有力。聚焦提質增效、兩金壓降、風險防控等重點,相繼組織開展工程剩余物資、應收賬款、工程項目合規性、投資項目風險控制及前期費用等特色審計項目,探索開展參股派出人員經濟責任審計。其中,水務公司財信污水項目風險專項審計及裝備公司總經理任中經濟責任審計項目獲評集團公司優秀審計項目。全面梳理歷史遺留分包結算審計項目,推動解決公司近年來工程項目結算滯后等相關問題,努力為公司創造經濟效益。
成果運用科學化。深入發現問題,持續補強短板。注重加強審計問題整改機制建設,推進審計結果報告制度,建立審計整改督導工作機制,推動跨部門整改聯動機制建設,打通審計監督的最后一公里。對所屬單位審計整改開展“一對一”督導檢查,對歷年來未完成整改事項進行專項跟蹤督導,全面強化審計成果運用。對集團公司大數據審計系統推送風險關注問題以及審計風險提示函指出相關風險,組織開展全面查驗,率先在集團公司系統內完成大數據審計系統定位風險關注問題整改,采用運用“業務+技術”信息化手段及“規范+問責”內控考核手段防范降低管理風險。
堅持公司黨委對審計工作的全面領導
增強政治能力、專業化能力
和風險預警能力
盡責擔當,求真務實,銳意進取
為公司高質量發展保駕護航
素材來源:審計部
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